湖北省個體私營經濟發展中心2025年部門預算公開情況說明
目錄
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業名詞解釋
一、部門(單位)主要職責
引導個體私營經濟發展;協助有關部門維護個體私營經濟組織的合法權益,幫助解決生產經營中的問題;為個體私營經濟組織提供法律、政策、信息服務;推進個體私營經濟領域精神文明和誠信體系建設;協助有關部門抓好個體私營經濟組織的黨、團組織建設等工作。構筑完善湖北個體私營經濟服務體系,當好深化改革的推動者;引導個體私營經濟從業人員堅定不移地走中國特色社會主義道路,當好政策法規的普及者;大力推進非公黨建工作,夯實黨的執政基礎,當好黨的建設組織者;加強個體私營經濟組織精神文明和誠信體系建設,當好能力素質的提升者。
二、機構設置情況
根據鄂編辦事改文〔2017〕2號文件,省個體私營經濟發展中心為公益一類事業單位,機構情況與上年相比無變化。根據相應職能由綜合部、非公黨建部、組織聯絡服務部、信息資訊部和宣傳教育部五個內設部室組成。機構情況與上年相比無變化。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況:2025年預算收入734.19萬元,比上年減少40.34萬元,減少5.21%,主要原因是上年其他收入口徑含擬納入預算的實撥資金,本年度歸入使用結轉結余,故其他收入較上年減少。其中:一般公共預算撥款收入729.99萬元,比上年增加34.99萬元,增加5.03%;其他收入0萬元, 比上年減少79.53萬元,減少100%。
2.預算支出情況:2025年預算支出734.19萬元,比上年減少40.34萬元,減少5.21%。其中:一般公共服務支出581.59萬元,比上年減少15.54萬元,減少2.6%;社會保障和就業支出116.6萬元,比上年減少25.35萬元,減少17.86%;住房保障支出36萬元,比上年增加4.56萬元,增加12.86%。
支出減少的主要原因:
(1)2025年基本支出531.95萬元,比上年減少49.1萬元,減少8.45%,主要原因是人員退休導致人員經費基數減少。
(2)2025年項目支出202.24萬元,比上年增加8.76萬元,增加4.53%,主要原因是本年度增加公車購置預算。
四、機關運行經費安排情況
2025年機關運行經費63.76萬元,較上年相比增加12.44萬元,增加24.24%,增加主要原因是年度工作安排較上年增加,公用經費相應增加。其中:辦公費5萬元、印刷費0.5萬元、電費3萬元、郵電費3.5萬元、差旅費6.5萬元、維修(護)費0.5萬元、公務接待費1萬元、勞務費7萬元、委托業務費10萬元、工會經費9.5萬元、福利費12萬元、公車運行維護費2萬元、其他交通費1萬元、其他商品和服務支出2.26萬元。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2025年“三公”經費財政撥款預算21萬元,比上年預算增加17.5萬元,增加500%。其中:
1.因公出國(境)費0萬元,與上年比無變化。
2.公務接待費1萬元,與上年比無變化。
3.公務用車購置及運行維護費20萬元,比上年增加17.5萬元,其中:公務用車購置18萬元,比上年增加18萬元,主要原因是上年度無公車購置安排,本年度按照預算安排更新公務用車。公務用車運行維護費2萬元,比上年減少0.5萬元,主要原因是壓減一般性支出。
六、政府采購預算安排情況
2025年湖北省個體私營經濟發展中心編制政府采購預算43.51萬元,比上年度增加0.86萬元,增加2.02%,主要原因是本年度增加公車購置預算。其中:貨物類政府采購預算20.21萬元,主要用于公車購置、辦公設備及復印紙采購;工程類政府采購預算0萬元;服務類政府采購預算23.3萬元,主要用于支付辦公地物業費。
2025年,面向中小企業采購預算25.51萬元,其中面向小微企業采購預算0萬元。
七、國有資產占用情況
截至2025年,湖北省個體私營經濟發展中心占有房屋面積776平方米,其中:辦公用房建筑面積211.9平方米,其他564.1平方米。公務用車1輛,其中:副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備數量為0臺(套)。
八、重點項目預算績效情況
“全省非公有制經濟組織黨員培訓及非公黨建辦公室工作經費”項目為體現主要業務職能的項目,項目主要內容是全省“小個專”黨組織書記、黨員出資人、黨務工作者、從業黨員、入黨積極分子,以及市、州、直管市、林區、縣(市、區)“小個專”綜合黨委、黨建辦公室工作人員和黨建指導員的培訓所需經費。2025年預算安排120萬元,資金來源為一般公共預算財政撥款。
項目績效年度目標:完成本年度非公有制經濟組織黨員教育培訓計劃,完成非公黨員4期培訓班;完成本年度調研任務并形成調研報告以促進非公黨建工作的進一步提高。
數量指標:培訓班期數≥4期;培訓人次≥550人次。
質量指標:表揚先進黨組織數量≥50個。
服務對象滿意度:培訓人員滿意度≥90%。
九、其他需要說明的情況
(一)空表說明
我單位2025年無政府性基金支出,故該表為空表。
(二)其他情況說明
我單位無財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出。
十、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.收入科目
財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。
5.支出科目
(1)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(2)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(3)一般公共服務支出(類)
市場監督管理事務(款):反映市場監督管理事務方面的支出。
行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。
經營主體管理(項):反映市場準入、許可審批、信用監管等經營主體管理專項工作支出。
市場秩序執法(項):反映反壟斷、價格監督、反不正當競爭、規范直銷與打擊傳銷、網絡交易監管、廣告監管、消費者權益保護、綜合執法等市場秩序執法專項工作支出。
信息化建設(項):反映市場監督管理、藥品監督管理部門用于信息化建設及運行維護方面的支出。
質量基礎(項):反映計量、標準、認證認可、檢驗檢測等質量基礎專項工作支出。
質量安全監管(項):反映產品質量安全監管、特種設備安全監管等質量監管專項工作支出。
食品安全監管(項):反映食品安全監管等專項工作支出。
事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
其他市場監督管理事務(項):反映用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。
(4)社會保障和就業支出(類)
行政事業單位養老支出(款):反映用于行政事業單位養老方面的支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
(5)衛生健康支出(類)
行政事業單位醫療(款) :反映行政事業單位醫療方面的支出。
行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。












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